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用友月末结账与反结账


我们每个月账务做完了需要进行月末结账处理,发现有错,需要进行反结账操作进行修改

下面以T3为例讲解,T6,U8与T3操作类似:

一、月末结账 (总帐结帐需要将其他模块全部结完帐后,最后一个结总帐)

用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”如图:

点击“下一步”

确认所有的都平衡后点击“下一步”

提示“工作检查完成,可以结账”后点击“结账”即可




二、取消结账


用账套主管登陆软件后,点击“总账系统”中“月末结账”如图:

选择需要取消的月份,在键盘上按下“ctrl+shift+F6"   
注:如果是联想的笔记本或者有些笔记本和联想键盘类似的情况的时候,
需要按住CTRL+SHIFT再按住FN键再按F6键 方可成功


输入账套主管的登陆密码,点击确定,即可看到取消成功,“是否结账”里的“Y”自动消失

到此反结账完毕 结账的"Y"已被取消,想要修改凭证的话,还必须进行反记账反审核,方可修改凭证或删除凭证。

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